
中访网数据 上海君实生物医药科技股份有限公司董事会审计委员会发布了对2025年度审计机构履职情况的评估报告。报告显示,审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度的审计工作表示认可。审计委员会认为,容诚会计师事务所在审计过程中勤勉尽责,质量管理措施有效,按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作,并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据评估,容诚会计师事务所具备相应的专业资质和投资者保护能力,其项目团队核心人员具备多年上市公司审计经验。在2025年度审计中,该所针对公司收入确认、成本核算、金融工具、合并报表及关联方交易等重点领域制定了详细的审计方案,并与公司管理层及治理层就审计计划、风险判断等关键事项进行了充分沟通。审计委员会在年报审计期间与会计师事务所保持了密切沟通,履行了监督职责。
此前,公司于2025年3月27日召开的董事会审计委员会会议审议通过了续聘容诚会计师事务所为2025年度境内外审计机构的议案。该评估报告的发布,标志着公司2025年度财务审计工作的监督环节已完成,为年度报告的最终披露提供了支持。
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